原標(biāo)題:ST龍韻:上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于會計(jì)師事務(wù)所對公司2021年度內(nèi)部控制出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)意見
上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于會計(jì)師事務(wù)所對公司2021年度內(nèi)部控制
出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)意見
北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司2021年度內(nèi)部
控制的有效性進(jìn)行了審計(jì),并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告
([2022]京會興內(nèi)審字第65000001號)。
根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,我們作為上海
龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司") 的獨(dú)立董事, 就公司 2021 年度內(nèi)部控制的有效性及會計(jì)師事務(wù)所對公司 2021 年度內(nèi)部控制出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告發(fā)表如下專項(xiàng)意見:
2021年度,公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引
的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制,在
所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制。公司2021年度內(nèi)部控制評價
報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司2021年度內(nèi)部控制體系建設(shè)的實(shí)際情
況,較為全面的反應(yīng)了公司經(jīng)營活動的內(nèi)部控制情況,沒有虛假、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告真實(shí)地反映了公司的情
況。我們同意并認(rèn)可北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公
司2021年度內(nèi)部控制出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。同時,我
們將持續(xù)關(guān)注并督促公司董事會和管理展積極采取有效措施,提升
內(nèi)部控制有效性,維護(hù)好公司和廣大投資者的合法權(quán)益。
(以下無正文)
(此頁無正文,為《上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)千會計(jì)師事務(wù)所對公司 2021 年度內(nèi)部控制出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)意見 》之專用簽署頁) 獨(dú)立董事:
2022年4月26日
關(guān)鍵詞: 內(nèi)部控制 審計(jì)報(bào)告 無保留意見




